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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0003681
Monto de la Factura
₲ 87.347.400
Nro. de Orden de Pago
2000003547
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.281.171
IVA
₲ 4.159.400

Retención DNCP
₲ 322.769
Retención IVA
₲ 1.247.820
Retención Renta
₲ 2.495.640
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
220/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127896
Monto Contrato
₲ 5.976.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.972.032.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.670.239.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips