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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0004483
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 40.950.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000003930
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-01-2019
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-01-2019
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            31-01-2019
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 39.043.680
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.950.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 151.320
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 585.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.170.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EUROTEC S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80039913-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            220/16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-127896
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 5.976.747.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.972.032.200
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.670.239.836
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302293
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        