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Datos del Pago

Nro. de Factura
0001-005-0161210
Nro. de Timbrado
11624558
Monto de la Factura
₲ 103.687.200
Nro. de Orden de Pago
10359
Fecha de Orden de Pago
20-09-2017
Fecha Emisión Cheque
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.721.195
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 11.176.432
Retención IVA
₲ 2.766.960
Retención Renta
₲ 7.022.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
220/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127896
Monto Contrato
₲ 5.976.747.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.972.032.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.670.239.836

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302293
Nombre de la Licitación
LPN SBE 65-15 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips