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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000220
Nro. de Timbrado
11862585
Monto de la Factura
₲ 402.268.965
Nro. de Orden de Pago
7723
Fecha de Orden de Pago
30-06-2017
Fecha Emisión Cheque
30-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 382.550.472
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.433.540
Retención IVA
₲ 10.970.972
Retención Renta
₲ 7.313.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
112/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-121025
Monto Contrato
₲ 9.488.208.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.487.574.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.022.510.383

Datos de la Licitación

ID de Licitación
303025
Nombre de la Licitación
LPN SBE 73-15 REPARACIONES VARIAS DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERÉNDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips