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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003465
Nro. de Timbrado
11929536
Monto de la Factura
₲ 3.339.535
Nro. de Orden de Pago
4990
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.188.463
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 12.080
Retención IVA
₲ 77.358
Retención Renta
₲ 61.634
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
302/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127496
Monto Contrato
₲ 671.637.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.125.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 270.257.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302108
Nombre de la Licitación
LPN SBE 05-16 ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips