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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0091636
Nro. de Timbrado
11836102
Monto de la Factura
₲ 44.600
Nro. de Orden de Pago
4888
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.416
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 158
Retención IVA
₲ 1.216
Retención Renta
₲ 810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
159-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125759
Monto Contrato
₲ 401.444.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.444.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.766.520

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips