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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005878
Nro. de Timbrado
12208556
Monto de la Factura
₲ 64.500.000
Nro. de Orden de Pago
14538
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.338.328
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 229.854
Retención IVA
₲ 1.759.091
Retención Renta
₲ 1.172.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
157/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125753
Monto Contrato
₲ 1.622.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.579.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.498.792.474

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips