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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005656
Nro. de Timbrado
11919556
Monto de la Factura
₲ 40.990.800
Nro. de Orden de Pago
7062
Fecha de Orden de Pago
16-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.981.506
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 146.076
Retención IVA
₲ 1.117.931
Retención Renta
₲ 745.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
208/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127753
Monto Contrato
₲ 1.776.197.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.770.026.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.361.586

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302213
Nombre de la Licitación
LPN 06-16 CONTRATACIÓN DE SERV TERCIARIZADOS P/ LA PROVISIÓN DE ALIMENTOS PARA CLINICAS PERIFERICAS, PUESTOS Y UNIDADES SANITARIAS DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE HOSPITALES ÁREA CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips