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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030060
Nro. de Timbrado
11994673
Monto de la Factura
₲ 19.518.135
Nro. de Orden de Pago
10043
Fecha de Orden de Pago
08-08-2017
Fecha Emisión Cheque
08-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.561.391
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 69.556
Retención IVA
₲ 532.313
Retención Renta
₲ 354.875
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
203/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127795
Monto Contrato
₲ 599.013.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.104.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.210.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302538
Nombre de la Licitación
LPN SBE 69-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL SERVICIO DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips