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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0050453
Nro. de Timbrado
11797424
Monto de la Factura
₲ 262.025.760
Nro. de Orden de Pago
6670
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.313.338
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 978.230
Retención IVA
₲ 3.743.225
Retención Renta
₲ 4.990.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
268/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127726
Monto Contrato
₲ 1.320.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.949.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips