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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0066594
Monto de la Factura
₲ 22.347.300
Nro. de Orden de Pago
2000002704
Fecha de Orden de Pago
19-10-2018
Fecha Emisión Cheque
19-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.620.096
IVA
₲ 1.064.157

Retención DNCP
₲ 82.579
Retención IVA
₲ 319.247
Retención Renta
₲ 638.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.686.884

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
268/16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-127726
Monto Contrato
₲ 1.320.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.320.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.261.949.066

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302290
Nombre de la Licitación
LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips