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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0038577
Monto de la Factura
₲ 2.062.494
Nro. de Orden de Pago
2000000389
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.394
IVA
₲ 187.500

Retención DNCP
₲ 7.350
Retención IVA
₲ 56.250
Retención Renta
₲ 37.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
054/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119546
Monto Contrato
₲ 883.181.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.309.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.068.202

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296695
Nombre de la Licitación
LPN 47-15 ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y REACTIVOS MANUALES PARA LABORATORIOS DE ANALISIS CLÍNICOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips