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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0003165
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11943537
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 14.811.489
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5896
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            22-05-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            22-05-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            12-07-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 14.262.476
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 55.296
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 211.593
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 282.124
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            TARGET S.A
        
                                    RUC
                            
            80025423-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            282
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-126502
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 797.838.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 740.417.572
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 711.965.213
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302292
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 02-16 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS BIOLOGICOS, HEMODERIVADOS, INMUNOSUPRESORES Y ONCOLOGICOS PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        