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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-005-0163766
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11624558
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 122.362.500
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11816
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            31-10-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            31-10-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            29-01-2018
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 117.826.930
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 456.820
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 1.748.036
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.330.714
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
        
                                    RUC
                            
            80025906-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            273/16
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-127717
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.648.305.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.648.305.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.518.406.739
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302290
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 01-16 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DESGLOSADOS PARA EL I.P.S
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        