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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006291
Monto de la Factura
₲ 74.919.520
Nro. de Orden de Pago
2000001317
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.247.101
IVA
₲ 6.810.866

Retención DNCP
₲ 266.986
Retención IVA
₲ 2.043.260
Retención Renta
₲ 1.362.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
417/2015
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-119965
Monto Contrato
₲ 3.527.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.296.484.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.134.896.931

Datos de la Licitación

ID de Licitación
288268
Nombre de la Licitación
LPN 28-15 CONTRATACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO CON PROVISION DE PAPEL E INSUMOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips