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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000468
Nro. de Timbrado
11390849
Monto de la Factura
₲ 17.185.000
Nro. de Orden de Pago
13435
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.342.622
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 61.241
Retención IVA
₲ 468.682
Retención Renta
₲ 312.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
163-16
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-125750
Monto Contrato
₲ 85.925.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.925.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.713.110

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302180
Nombre de la Licitación
LPN SBE 81-15 ADQUISICIÓN DE AGUJAS, ALGODÓN, CANULAS Y OTROS INSUMOS PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips