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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019961
Nro. de Timbrado
11150841
Monto de la Factura
₲ 13.094.760
Nro. de Orden de Pago
8612
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
20-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.609.381
IVA
₲ 623.560

Retención DNCP
₲ 48.887
Retención IVA
₲ 187.068
Retención Renta
₲ 249.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
027/2016
Código de Contratación (CC)
LP-24001-16-123320
Monto Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 836.325.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.458.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294273
Nombre de la Licitación
LPN 58-15 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips