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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004676
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11728825
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 9.900.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3168
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            09-03-2017
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            09-03-2017
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-03-2017
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 9.414.720
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 35.280
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 270.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 180.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LA QUIMICA FARMACEUTICA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80002423-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            119/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-16-121959
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 295.350.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 180.200.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 168.677.152
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            302536
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN SBE 86-15 ADQUISICIÓN DE PREPARADOS NUTRICIONALES PARA EL IPS - AD REFERENDUM 2016
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        