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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001285
Nro. de Timbrado
17688839
Monto de la Factura
₲ 120.624.971
Nro. de Orden de Pago
1718
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.496.496
IVA
₲ 10.965.906

Retención DNCP
₲ 421.091
Retención IVA
₲ 3.289.772
Retención Renta
₲ 4.386.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.031.249
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-254958
Monto Contrato
₲ 603.124.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.624.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.496.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467323
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/2025 CONSTRUCCION DE SALA DE INTERNACION EN EL CENTRO DE SALUD DE MOISES SANTIAGO BERTONI
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa