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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000740
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16708518
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 83.095.320
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            991
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 69.650.274
        
                                    IVA
                            
            ₲ 6.787.467
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 260.639
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.036.240
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 2.714.987
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LADERO PARAGUAYO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018240-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22006-25-250124
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.082.392.660
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.635.316.149
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.973.519.039
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            458159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2024 PARA CONTRATACION DE ALIMENTACION ESCOLAR PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS PARA 8 DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA- PERIODO 2025 - 2027 AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caazapa
        