- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000577
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16708518
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 86.203.425
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            887
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            06-06-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            06-06-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-06-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 80.404.285
        
                                    IVA
                            
            ₲ 7.836.675
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 313.467
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.351.003
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.134.670
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            LADERO PARAGUAYO S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018240-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22006-25-250124
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 150.082.392.660
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 39.635.316.149
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 36.973.519.039
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            458159
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 11/2024 PARA CONTRATACION DE ALIMENTACION ESCOLAR PROGRAMA HAMBRE CERO EN NUESTRAS ESCUELAS PARA 8 DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE CAAZAPA- PERIODO 2025 - 2027 AD REFERÉNDUM
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caazapa
        