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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000297
Nro. de Timbrado
18396528
Monto de la Factura
₲ 49.119.409
Nro. de Orden de Pago
3725
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.822.157
IVA
₲ 4.465.401

Retención DNCP
₲ 171.472
Retención IVA
₲ 1.339.620
Retención Renta
₲ 1.786.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GILBERTO ISAAC DUARTE VAZQUEZ
RUC
4650209-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-22006-25-258363
Monto Contrato
₲ 774.759.499
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.019.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 537.733.449

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469345
Nombre de la Licitación
LPN N° 03/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MAQUINARIAS VIALES Y EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa