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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0460
Nro. de Timbrado
12949145
Monto de la Factura
₲ 231.011.024
Nro. de Orden de Pago
5221
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
20-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.170.984
IVA
₲ 21.001.024

Retención DNCP
₲ 840.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
224/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22004-18-165290
Monto Contrato
₲ 770.036.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.132.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.561.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352112
Nombre de la Licitación
Reparación y adecuación de instalaciones deportivas en Villarrica
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira