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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000027
Nro. de Timbrado
12740681
Monto de la Factura
₲ 1.146.666.224
Nro. de Orden de Pago
5324
Fecha de Orden de Pago
26-12-2018
Fecha Emisión Cheque
26-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.360.956
IVA
₲ 13.305.973

Retención DNCP
₲ 1.064.478
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO EL COLONO
RUC
80101264-3
Número de Contrato
281/2018
Código de Contratación (CC)
LP-22004-18-158397
Monto Contrato
₲ 2.293.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.865.409.279
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.858.302.958

Datos de la Licitación

ID de Licitación
345560
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche Fluida para Complemento Nutricional para Escuelas del Departamento de Guairá
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira