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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-512
Monto de la Factura
₲ 32.969.500
Nro. de Orden de Pago
497
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.353.396
IVA
₲ 2.997.227

Retención DNCP
₲ 117.491
Retención IVA
₲ 899.168
Retención Renta
₲ 599.445
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
PR 129/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85031
Monto Contrato
₲ 1.289.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.081.669.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.028.647.609

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265061
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE COMEDOR PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR EN LA PLANTA DE VILLA ELISA AD REFERENDUM
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar