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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2231/2232
Nro. de Timbrado
11611326
Monto de la Factura
₲ 43.633.560
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
13-01-2017
Fecha Emisión Cheque
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.652.854
IVA
₲ 2.077.788

Retención DNCP
₲ 162.898
Retención IVA
₲ 623.336
Retención Renta
₲ 831.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.363.356

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-91054
Monto Contrato
₲ 684.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.030.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.069.849

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar