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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-857
Monto de la Factura
₲ 20.338.240
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
07-05-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.584.370
IVA
₲ 968.488
Retención DNCP
₲ 75.929
Retención IVA
₲ 290.546
Retención Renta
₲ 387.395
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-91054
Monto Contrato
₲ 684.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 590.030.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.069.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276968
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE PARA FUNCIONARIOS DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar