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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-048
Monto de la Factura
₲ 27.943.212
Nro. de Orden de Pago
2697
Fecha de Orden de Pago
24-09-2014
Fecha Emisión Cheque
24-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.573.487
IVA
₲ 2.540.292
Retención DNCP
₲ 99.579
Retención IVA
₲ 762.088
Retención Renta
₲ 508.058
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR Nº 203/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-86475
Monto Contrato
₲ 1.876.101.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.434.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.582.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar