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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000095
Monto de la Factura
₲ 1.490.089
Nro. de Orden de Pago
2005
Fecha de Orden de Pago
30-07-2015
Fecha Emisión Cheque
30-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.484.670
IVA
₲ 135.463

Retención DNCP
₲ 5.419
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COARCO S.A.C.I
RUC
80002912-7
Número de Contrato
PR Nº 203/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-86475
Monto Contrato
₲ 1.876.101.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.834.434.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.744.582.337

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267700
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD Y CANTIDAD
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar