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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-051-284
Monto de la Factura
₲ 103.552.660
Nro. de Orden de Pago
2025
Fecha de Orden de Pago
10-07-2014
Fecha Emisión Cheque
10-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.476.697
IVA
₲ 9.413.878

Retención DNCP
₲ 369.024
Retención IVA
₲ 2.824.163
Retención Renta
₲ 1.882.776
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR Nº 130/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85214
Monto Contrato
₲ 1.314.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.425.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.464.982

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267515
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar