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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-051-651
Monto de la Factura
₲ 109.605.000
Nro. de Orden de Pago
1190
Fecha de Orden de Pago
26-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.232.363
IVA
₲ 9.964.091
Retención DNCP
₲ 390.592
Retención IVA
₲ 2.989.227
Retención Renta
₲ 1.992.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
PR Nº 130/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-85214
Monto Contrato
₲ 1.314.999.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.425.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.221.464.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267515
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar