Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-959
Nro. de Timbrado
11307931
Monto de la Factura
₲ 396.100.000
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
31-03-2016
Fecha Emisión Cheque
31-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.683.899
IVA
₲ 36.009.091

Retención DNCP
₲ 1.411.556
Retención IVA
₲ 10.802.727
Retención Renta
₲ 7.201.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
PR/RC Nº 092/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-102784
Monto Contrato
₲ 2.838.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.701.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.568.792.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276854
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar