Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-899
Nro. de Timbrado
11307931
Monto de la Factura
₲ 97.600.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
17-03-2016
Fecha Emisión Cheque
17-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.815.826
IVA
₲ 8.872.727

Retención DNCP
₲ 347.811
Retención IVA
₲ 2.661.818
Retención Renta
₲ 1.774.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
PR/RC Nº 092/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-102784
Monto Contrato
₲ 2.838.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.701.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.568.792.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276854
Nombre de la Licitación
INSTALACION DE EQUIPOS PARA ESTACIONES DE SERVICIOS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar