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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-1318
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
3311
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727
IVA
₲ 1.363.636

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2886152-3
Número de Contrato
PR Nº 210-14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-88364
Monto Contrato
₲ 1.695.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.695.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.611.914.182

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267702
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar