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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022249
Nro. de Timbrado
11198427
Monto de la Factura
₲ 6.009.015
Nro. de Orden de Pago
3227
Fecha de Orden de Pago
12-11-2015
Fecha Emisión Cheque
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.714.464
IVA
₲ 546.274

Retención DNCP
₲ 21.414
Retención IVA
₲ 163.882
Retención Renta
₲ 109.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
PR RC Nº 062/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99910
Monto Contrato
₲ 94.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.408.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.707.862

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276879
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar