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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-19637
Monto de la Factura
₲ 6.592.000
Nro. de Orden de Pago
2931
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.268.872
IVA
₲ 599.272

Retención DNCP
₲ 23.491
Retención IVA
₲ 179.782
Retención Renta
₲ 119.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-92905
Monto Contrato
₲ 17.588.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.588.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.736.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267907
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y EMPAQUETADURAS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar