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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-200
Monto de la Factura
₲ 56.420.141
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
20-02-2015
Fecha Emisión Cheque
20-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.654.528
IVA
₲ 5.129.104

Retención DNCP
₲ 201.061
Retención IVA
₲ 1.538.731
Retención Renta
₲ 1.025.821
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PR 264/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-89356
Monto Contrato
₲ 1.476.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.898.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 958.581.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267510
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar