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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-703
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2449
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-08-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-08-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-09-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 17.117.673
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.636.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 64.145
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 490.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 327.273
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DIMAFER S.R.L. 
        
                                    RUC
                            
            80022858-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25006-14-89165
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.117.673
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            267738
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE REPUESTOS A MANUFACTURAR PARA SECTOR MOLIENDA PRE ZAFRA 2014 PLANTA MAURICIO JOSE TROCHE
        
                                    Convocante
                            
            Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Petropar
        