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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-377
Monto de la Factura
₲ 210.000.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
05-02-2015
Fecha Emisión Cheque
05-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.706.181
IVA
₲ 19.090.909

Retención DNCP
₲ 748.364
Retención IVA
₲ 5.727.273
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-100141
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.706.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EDUCATIVOS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar