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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000169
Nro. de Timbrado
11133054
Monto de la Factura
₲ 74.274.043
Nro. de Orden de Pago
3149
Fecha de Orden de Pago
05-11-2015
Fecha Emisión Cheque
05-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.633.264
IVA
₲ 6.752.186

Retención DNCP
₲ 264.686
Retención IVA
₲ 2.025.656
Retención Renta
₲ 1.350.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
PR RC Nº 047/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99882
Monto Contrato
₲ 1.493.999.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.036.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.095.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276836
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE ESTACION DE SERVICIO - PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar