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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-120
Monto de la Factura
₲ 374.361.999
Nro. de Orden de Pago
607
Fecha de Orden de Pago
18-03-2015
Fecha Emisión Cheque
18-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 356.011.454
IVA
₲ 34.032.909

Retención DNCP
₲ 1.334.090
Retención IVA
₲ 10.209.873
Retención Renta
₲ 6.806.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
YUKON SA
RUC
80015208-5
Número de Contrato
PR RC Nº 047/14
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-99882
Monto Contrato
₲ 1.493.999.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.488.036.588
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.415.095.738

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276836
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DE ESTACION DE SERVICIO - PLANTA VILLA ELISA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar