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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-2195
Monto de la Factura
₲ 72.177.600
Nro. de Orden de Pago
1504
Fecha de Orden de Pago
26-06-2015
Fecha Emisión Cheque
26-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.639.585
IVA
₲ 6.561.600

Retención DNCP
₲ 257.215
Retención IVA
₲ 1.968.480
Retención Renta
₲ 1.312.320
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25006-14-100142
Monto Contrato
₲ 72.177.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.177.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.639.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
267517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y EDUCATIVOS PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar