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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            519
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 123.484.218
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            996
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            07-10-2011
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            07-10-2011
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-10-2011
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 123.484.218
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 493.937
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
        
                                    RUC
                            
            618172-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            380
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22003-11-29717
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 365.234.300
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 366.408.249
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 364.947.312
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            217327
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSTRUCCION, REMODELACION Y RESTAURACION DE AULAS EN EL DEPARTAMENTO DE CORDILLERA
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        