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Datos del Pago

Nro. de Factura
001 - 001 - 0007621
Nro. de Timbrado
15924459
Monto de la Factura
₲ 17.693.008
Nro. de Orden de Pago
57
Fecha de Orden de Pago
13-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.649.924
IVA
₲ 1.608.455

Retención DNCP
₲ 62.408
Retención IVA
₲ 482.537
Retención Renta
₲ 482.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-200577
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.444.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.721.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378514
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah