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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006417
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 19.981.737
Nro. de Orden de Pago
3012
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.803.724
IVA
₲ 1.816.522

Retención DNCP
₲ 70.481
Retención IVA
₲ 544.956
Retención Renta
₲ 544.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-200577
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.444.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.721.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378514
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah