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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006415
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 19.994.719
Nro. de Orden de Pago
3238
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.815.938
IVA
₲ 1.817.702
Retención DNCP
₲ 70.527
Retención IVA
₲ 545.311
Retención Renta
₲ 545.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-200577
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.444.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.721.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378514
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah