Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006627
Nro. de Timbrado
15240115
Monto de la Factura
₲ 20.391.507
Nro. de Orden de Pago
3240
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.189.335
IVA
₲ 1.853.773

Retención DNCP
₲ 71.926
Retención IVA
₲ 556.132
Retención Renta
₲ 556.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
002
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-200577
Monto Contrato
₲ 4.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.769.444.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.498.721.952

Datos de la Licitación

ID de Licitación
378514
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Oficinas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah