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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001257
Nro. de Timbrado
15206997
Monto de la Factura
₲ 35.047.040
Nro. de Orden de Pago
1361
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.790.417
IVA
₲ 3.166.095

Retención DNCP
₲ 123.620
Retención IVA
₲ 955.829
Retención Renta
₲ 955.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.190.440
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209639
Monto Contrato
₲ 7.498.731.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.305.317.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.679.548.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah