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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001253
Nro. de Timbrado
15206997
Monto de la Factura
₲ 313.329.651
Nro. de Orden de Pago
1387
Fecha de Orden de Pago
06-06-2022
Fecha Emisión Cheque
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.588.583
IVA
₲ 28.484.514

Retención DNCP
₲ 1.105.199
Retención IVA
₲ 8.545.354
Retención Renta
₲ 8.545.354
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209639
Monto Contrato
₲ 7.498.731.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.305.317.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.679.548.318

Datos de la Licitación

ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah