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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001265
Nro. de Timbrado
15206997
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
1360
Fecha de Orden de Pago
03-06-2022
Fecha Emisión Cheque
03-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.056.726
IVA
₲ 1.454.545
Retención DNCP
₲ 56.436
Retención IVA
₲ 436.364
Retención Renta
₲ 436.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.000.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-27003-21-209639
Monto Contrato
₲ 7.498.731.769
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.305.317.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.679.548.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393352
Nombre de la Licitación
Construcción de Centro de Atención al Cliente
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah